Verejne obstarávanie – Faktúra – 175

Číslo faktúry 175
Dátum doručenia faktúry 16.02.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Toaletný materiál
Hodnota 349,68 EUR
K objednávke číslo R2/2016

* – suma uvedená bez DPH

Späť