Verejne obstarávanie – Faktúra – 40

Číslo faktúry 40
Dátum doručenia faktúry 18.01.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Toaletné potreby
Hodnota 462,55 EUR
K objednávke číslo 775/2016

* – suma uvedená bez DPH

Späť