Verejne obstarávanie – Faktúra – 1038

Číslo faktúry 1038
Dátum doručenia faktúry 02.09.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Toaletné potreby
Hodnota 349,68 EUR
K objednávke číslo R/3/2015

* – suma uvedená bez DPH

Späť